职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
职责描述:
1、以风险为导向实施财务收支审计、内控专项审计、经济责任审计、舞弊审计、绩效审计等各类型专项审计,为公司领导监督重大决策执行效果提供支撑。
2、按照审计计划组织开展内部审计项目,编制审计方案,收集审计证据,编写审计底稿,撰写审计报告,并督促被审计单位整改闭环。
3、围绕经营管理开展审计课题研究,为各公司提供咨询增值服务,促进实现公司经营管理目标。
4、参与内部审计管理体系建设,结合企业实际制定或修订内部审计管理标准,并负责宣贯实施。
5、交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,专业不限,熟悉会计、金融、审计专业知识者优先;
2、五年以上工作经验,有大型企业内审或社会中介机构审计工作经历者优先;
3、具备较强的书面表达能力,熟练掌握英语听说读写,能适应出国开展审计工作者优先,熟练的西班牙语听说读写能力是加分项;
4、具有较强的学习能力和逻辑思维能力,熟练掌握数据分析技术者优先;
5、具有良好的职业道德与团队合作精神,善于人际沟通与组织协调;
6、常驻工作地:青岛,根据审计工作需要会有境内外出差。
工作地点
地址:青岛市南区青岛-市南区海信大厦
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/cityrcw/SearchJob/images/jg.png)
![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
HR
青岛海信国际营销股份有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/cityrcw/images/sfrz_yrz.png)
-
家电业
-
500-999人
-
国有企业
-
市南区东海西路17号海信大厦22楼